Janvārī saņemts rēķins par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem. |
|
|
AigarsR
Lietotājs atbildes: 11
|
Pievienots: 15.02.2012 09:20 |
|
Janvārī saņēmām rēķinu, par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem, vai šajā rēķinā uzrādīto PVN mums jāiekļauj decembra PVN deklarācijā, vai tomēr janvāra? Un kur tas ir atrunāts? |
Patika ziņojums? Jā (1) Nē (0) Citāts
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 15.02.2012 09:26 |
|
PVN iekļauj tājā pārskātā, kad ir saņemts nodokļu rēķins vai ir samaksāts avansā pēc avansa rēķina.
Tad jums ir reķins izrakstīts janvārī, tad janvāra PVN un iekļauj, bet izdevumus attiecinām uz 2011.gada
Man ir šādi kontējumi:
D 5319 K 5310 (5319 iepriekšēja gada kredītori, )
D 5721 K 5310
ar 31.12.2011 es veidoju šādu grāmatojumu:
D 7710 K 5319 (parāds piegādātājam par telekomunikāciju) |
Patika ziņojums? Jā (1) Nē (0) Citāts
|
|
AigarsR
Lietotājs atbildes: 11
|
Pievienots: 15.02.2012 09:32 |
|
Nu mēs arī tā domājām un vienmēr tā arī darījām, ka PVN iekļāvām tajā deklarācijā, kad saņemts rēķins, bet sanāca saķeršanās ar citu grāmatvedi, kas apgalvo, ka esot jāliek tā perioda deklarācijā, kad ir sniegts pakalpojums, tāpēc tagad mēģinu tikt skaidrībā...
Paldies par atbildi. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 15.02.2012 09:40 |
|
Izdevumus jāiekļaui P/Z aprēķinā 2011.gadam, varbūt šīs grāmatvedis ir sajaucis pārskatus |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
AigarsR
Lietotājs atbildes: 11
|
Pievienots: 15.02.2012 12:33 |
|
Par to kādas pretenzijas ir šim grāmatvedim, nezinu, bet par savu jautājumu noskaidroju.
Par saņemtajiem pakalpojumiem, kā priekšnodokli es varu iekļaut deklarācijā pat trīs gadu laikā, t.i. kad saņemu rēķinu, tad arī iekļauju deklarācijā, bet par sniegtajiem pakalpojumiem nodokli, man ir jāiekļauj tā perioda deklarācijā, kurā ir veikts pakalpojums, lai neveidotos nodokļu parāds... |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|