Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Форум » Налог на добавленную стоимость » Janvārī saņemts rēķins par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem.

Налог на добавленную стоимость


Janvārī saņemts rēķins par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem.
AigarsR
Пользователь
сообщений: 11

Добавлено: 15.02.2012 09:20
Janvārī saņēmām rēķinu, par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem, vai šajā rēķinā uzrādīto PVN mums jāiekļauj decembra PVN deklarācijā, vai tomēr janvāra? Un kur tas ir atrunāts?  
Понравилось сообщение?
Да (1)
Нет (0)
Цитата  
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 15.02.2012 09:26
PVN iekļauj tājā pārskātā, kad ir saņemts nodokļu rēķins vai ir samaksāts avansā pēc avansa rēķina.
Tad jums ir reķins izrakstīts janvārī, tad janvāra PVN un iekļauj, bet izdevumus attiecinām uz 2011.gada
Man ir šādi kontējumi:

D 5319 K 5310 (5319 iepriekšēja gada kredītori, )
D 5721 K 5310

ar 31.12.2011 es veidoju šādu grāmatojumu:

D 7710 K 5319 (parāds piegādātājam par telekomunikāciju)  
Понравилось сообщение?
Да (1)
Нет (0)
Цитата
AigarsR
Пользователь
сообщений: 11

Добавлено: 15.02.2012 09:32
Nu mēs arī tā domājām un vienmēr tā arī darījām, ka PVN iekļāvām tajā deklarācijā, kad saņemts rēķins, bet sanāca saķeršanās ar citu grāmatvedi, kas apgalvo, ka esot jāliek tā perioda deklarācijā, kad ir sniegts pakalpojums, tāpēc tagad mēģinu tikt skaidrībā...
Paldies par atbildi.  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 15.02.2012 09:40
Izdevumus jāiekļaui P/Z aprēķinā 2011.gadam, varbūt šīs grāmatvedis ir sajaucis pārskatus  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
AigarsR
Пользователь
сообщений: 11

Добавлено: 15.02.2012 12:33
Par to kādas pretenzijas ir šim grāmatvedim, nezinu, bet par savu jautājumu noskaidroju.
Par saņemtajiem pakalpojumiem, kā priekšnodokli es varu iekļaut deklarācijā pat trīs gadu laikā, t.i. kad saņemu rēķinu, tad arī iekļauju deklarācijā, bet par sniegtajiem pakalpojumiem nodokli, man ir jāiekļauj tā perioda deklarācijā, kurā ir veikts pakalpojums, lai neveidotos nodokļu parāds...  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602