Krājumu uzskaite |
|
|
lacis
Lietotājs atbildes: 10
|
Pievienots: 11.01.2011 13:22 |
|
Labdien! Kā pareizi rīkoties? Uzņēmums iepērk preces kontēju D71.., pēc periodiskās inventarizācijas metodes Tālāk pārdodam klientam protams ar uzcenojumu + šo preču montāža. Izrakstot rēķinu vai PPR K6110 D2310 , Vai man atsevišķi ir jākontē piem. preču pašizmaksa un pārdošanas cena. Visu ko nopērkam uz reiz pārdodam noliktavā uz vietas nekas nestāv.
PALDIES jau iepriekš, |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 12.01.2011 00:47 |
|
D 7 jau ir izdevumu konts.
Ja būtu 2130 (Krājumi), tad kontējumam pa pašizmaksu ir jāveido:
D 7120 K 2130 - Pašizmaksa
D2310 K 6110 - Ieņēmumi
D2310 K 5721 - PVN
Jūsu gadījumā jau Pašizmaksa ir izdevumos, nevis krājumos. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
lacis
Lietotājs atbildes: 10
|
Pievienots: 12.01.2011 11:42 |
|
Lielais PALDIES, Prieks ka ir tādi cilvēki kas ir gatavi palīdzēt.
Lai veicas arī turpmāk! |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|