Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Налог на добавленную стоимость


PVN и 3 страна
Iveta29
Пользователь
сообщений: 3

Добавлено: 27.06.2011 15:00
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации:

Латвийская фирма (плательщик НДС) на территории Литвы покупает товар у литовского партнера (тоже плательщик НДС) и далее продает этот товар в 3 страну (экспортная декларация оформляется в Литве).
Надо ли в этом случае на закупку товара начислять реверс или сделка вообще не попадает в НДС декларацию?

Помогите, пожалуйста.

Буду очень благодарна за ответы  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 27.06.2011 21:02
Добрый день.
а кто указан в декларации как отправитель груза ?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
Iveta29
Пользователь
сообщений: 3

Добавлено: 28.06.2011 10:57
Отправитель - латвийская фирма  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 28.06.2011 11:38
Тогда с Литовцами - указываете ЕС европейсций - закупка товара .
К этому счёты вы пприложите CMR - как доказательство того - что товар вывезен с территории Литвы.
во всяком случае - я так делаю. вроде нареканий не было  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
Iveta29
Пользователь
сообщений: 3

Добавлено: 28.06.2011 18:59
Я тоже так делаю, но смущает то, что партнер из Литвы не показывает в своих отчетах сделки с латвийской фирмой, в связи с чем у налоговой возник вопрос - почему наши данные расходятся  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 30.06.2011 11:29
отправте нашей налоговой полученный инвойс от литовцев, и таможенную декларацию.
Так же посмотрите - на какой пункт ссылаются Литовцы.
возможно они ссылаются на экспортную статью НДС ?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
lary
Пользователь
сообщений: 356

Добавлено: 01.07.2011 09:05
Uvazemye kollegi, gde vy videte zakupku na ter ES?
Kak ja vizu mogut bytj 2 varianta.
1. Tovar Latvijskaja firma priobretaet u Litoskoj na tamozennom sklade, nikakih objazateljstv po PVN u Latvijsk. NET(analogicno v latv PVN st.3 castj(12)
Kogda etot zakuplennyj tovar u Litoskoj firmy prodaetsja Rossijaninu, to to Latvijskaja kompanija nezaregistrirovannaja v Litve kak PVN plat.stoimost postavki budet ukazyvatj v NDS deklaracii 48.2 u otcete PVN1 cati 3
2.Tovar Latvijskaja firma priobretaet u Litoskoj na vnutrennej ter. Litvy/ v etom slucae Ltv firma objazana zaregistrirovatjsa v Litve kak PVN platejlsik. I deistvovatj v sootvetstvii s Litovskim zakonom o PVN. Sdelki budut otrazatjsja v Litoskoj PVN deklaracii, a v Latvijskoj ne budut!  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 02.07.2011 18:59
Добрый день.
Исходя из ранее сказанного - по таможенной декларации - отправитель Латвия.
Я указал - что необходимо уточнить - какое основание для 0% применяет литовская сторона.
Если продажа на таможенном складе происходит - то литовцы применяют аналог 7.1.2 ставки. но и должны приложить постановление груза на таможенный учёт.
Как я понимаю - такого документа не прикладывают.
При продаже на внутренней территории - применяют ставку внутреннюю. - но там уни указывают 0%
остаётся вопрос - 0% экспорта или 0% ЕС.  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602