PVN и 3 страна |
|
|
Iveta29
Lietotājs atbildes: 3
|
Pievienots: 27.06.2011 15:00 |
|
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации:
Латвийская фирма (плательщик НДС) на территории Литвы покупает товар у литовского партнера (тоже плательщик НДС) и далее продает этот товар в 3 страну (экспортная декларация оформляется в Литве).
Надо ли в этом случае на закупку товара начислять реверс или сделка вообще не попадает в НДС декларацию?
Помогите, пожалуйста.
Буду очень благодарна за ответы |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 27.06.2011 21:02 |
|
Добрый день.
а кто указан в декларации как отправитель груза ? |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Iveta29
Lietotājs atbildes: 3
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 28.06.2011 11:38 |
|
Тогда с Литовцами - указываете ЕС европейсций - закупка товара .
К этому счёты вы пприложите CMR - как доказательство того - что товар вывезен с территории Литвы.
во всяком случае - я так делаю. вроде нареканий не было |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Iveta29
Lietotājs atbildes: 3
|
Pievienots: 28.06.2011 18:59 |
|
Я тоже так делаю, но смущает то, что партнер из Литвы не показывает в своих отчетах сделки с латвийской фирмой, в связи с чем у налоговой возник вопрос - почему наши данные расходятся |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 30.06.2011 11:29 |
|
отправте нашей налоговой полученный инвойс от литовцев, и таможенную декларацию.
Так же посмотрите - на какой пункт ссылаются Литовцы.
возможно они ссылаются на экспортную статью НДС ? |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
lary
Lietotājs atbildes: 356
|
Pievienots: 01.07.2011 09:05 |
|
Uvazemye kollegi, gde vy videte zakupku na ter ES?
Kak ja vizu mogut bytj 2 varianta.
1. Tovar Latvijskaja firma priobretaet u Litoskoj na tamozennom sklade, nikakih objazateljstv po PVN u Latvijsk. NET(analogicno v latv PVN st.3 castj(12)
Kogda etot zakuplennyj tovar u Litoskoj firmy prodaetsja Rossijaninu, to to Latvijskaja kompanija nezaregistrirovannaja v Litve kak PVN plat.stoimost postavki budet ukazyvatj v NDS deklaracii 48.2 u otcete PVN1 cati 3
2.Tovar Latvijskaja firma priobretaet u Litoskoj na vnutrennej ter. Litvy/ v etom slucae Ltv firma objazana zaregistrirovatjsa v Litve kak PVN platejlsik. I deistvovatj v sootvetstvii s Litovskim zakonom o PVN. Sdelki budut otrazatjsja v Litoskoj PVN deklaracii, a v Latvijskoj ne budut! |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 02.07.2011 18:59 |
|
Добрый день.
Исходя из ранее сказанного - по таможенной декларации - отправитель Латвия.
Я указал - что необходимо уточнить - какое основание для 0% применяет литовская сторона.
Если продажа на таможенном складе происходит - то литовцы применяют аналог 7.1.2 ставки. но и должны приложить постановление груза на таможенный учёт.
Как я понимаю - такого документа не прикладывают.
При продаже на внутренней территории - применяют ставку внутреннюю. - но там уни указывают 0%
остаётся вопрос - 0% экспорта или 0% ЕС. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|