Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Налог на добавленную стоимость


Kur liekam 20% no PVN
cola
Пользователь
сообщений: 9

Добавлено: 11.02.2011 14:33
Kur jūs grāmatojat šos 20% no PVN ,ko nelaiž uz priekšnodokli sakarā ar jauno transp.līdz.likumu ? Summējat klāt pie summas bez nodokļa ?
Tak ne jau uz 8 kontu grupu ?
Un kā ar PVN deklarācijas 1.pielikumu, kur jārāda summa bez PVN ? EDS laidīs cauri, ja būs paliela starpība ?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
Saldo
Пользователь
сообщений: 185

Добавлено: 11.02.2011 15:20
20% neatskaitāmā priekšnodokļa, tiek pieskaitīti preces vērtibai. Grāmatojumus izvēlaties pati atkarībā no Jūsu uzņēmumā noteiktā kontu plāna.
Iesniedzot atskaites EDS, sistēma "izmet" divu veidu paziņojumus - brīdinājums un kļūda. Ar kļūdu atskaiti iesniegt nevar, bet ar brīdinājumu pieņem. Ļoti bieži ir brīdinājums, kad sareizinot preces/pakalpojuma vērtību ar nodokļa likmi, nodokļa summa nesakrīt.  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
cola
Пользователь
сообщений: 9

Добавлено: 11.02.2011 16:00
Paldies Saldo !
Lai tik tas brīdinājums nepārvēšas par kļūdu, jo tam brīdinājumam esot kat kādas robežas ieprogramētas !  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602