Kur liekam 20% no PVN |
|
|
cola
Lietotājs atbildes: 9
|
Pievienots: 11.02.2011 14:33 |
|
Kur jūs grāmatojat šos 20% no PVN ,ko nelaiž uz priekšnodokli sakarā ar jauno transp.līdz.likumu ? Summējat klāt pie summas bez nodokļa ?
Tak ne jau uz 8 kontu grupu ?
Un kā ar PVN deklarācijas 1.pielikumu, kur jārāda summa bez PVN ? EDS laidīs cauri, ja būs paliela starpība ? |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Saldo
Lietotājs atbildes: 185
|
Pievienots: 11.02.2011 15:20 |
|
20% neatskaitāmā priekšnodokļa, tiek pieskaitīti preces vērtibai. Grāmatojumus izvēlaties pati atkarībā no Jūsu uzņēmumā noteiktā kontu plāna.
Iesniedzot atskaites EDS, sistēma "izmet" divu veidu paziņojumus - brīdinājums un kļūda. Ar kļūdu atskaiti iesniegt nevar, bet ar brīdinājumu pieņem. Ļoti bieži ir brīdinājums, kad sareizinot preces/pakalpojuma vērtību ar nodokļa likmi, nodokļa summa nesakrīt. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
cola
Lietotājs atbildes: 9
|
Pievienots: 11.02.2011 16:00 |
|
Paldies Saldo !
Lai tik tas brīdinājums nepārvēšas par kļūdu, jo tam brīdinājumam esot kat kādas robežas ieprogramētas ! |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|