Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Налог на добавленную стоимость


PVN - Sos
largo
Пользователь
сообщений: 4

Добавлено: 12.01.2012 18:36
Фирма G (LV) заплатила фирме C (ES) аванс за товар в X 2011г. (сделка показана в НДС декларации).
В декабре фирма C (ES) отправила весь товар фирме K (ES) на доработку (которая будет происходить несколько месяцев). Фирма C (ES) выставляет фирме G (LV) инвойсы, датированные декабрём 2011.г. на полную стоимость сделки.
В итоге фирма G (LV) получила инвойсы, но не получила товар. Как фирме G (LV) показать эту сделку (проводки)? Что с НДС за декабрь 2011.г.?
Спасибо!  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 12.01.2012 21:12
в соответствии с законом о НДС - Налоговый счёт указывается вами по факту получения такового.
я бы сделал следующим образом
Д 2135(Закупленный товар в пути или переработке) К 5310 (рассчёт с поставщиком)
По факту получения делаем акт поступления товаров ии проодку на склад или в расходы.
Документ подтверждающий поступление товара - CMR накладная. её и учитывайте, а в ней - пусть укажут номера Инвойсов!
Заключите договора, в коорых будут условия поставок товаров

» 12.01.2012 21:41 Отредактировал(а) acchelp  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602