Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Форум » Налог на добавленную стоимость » Transporta pakalp.un PVN deklarācija

Налог на добавленную стоимость


Transporta pakalp.un PVN deklarācija
Olik
Пользователь
сообщений: 1

Добавлено: 27.12.2011 15:51
Firma A ( LR 'PVN maksātājs) izraksta rēķinu firmai B ( LR PVN maksātājs) par transporta pakalpojumiem ( Klaipēda-Olaine-Rīga ) pēc 0% likmes (MK lēm.Nr.7.(1.2.).Kura PVN deklarācijas ailē atspoguļot ieņēmumus no šī darījuma ,48 vai 48.2.?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 27.12.2011 23:29
7.1.2 0% - ja tie ir zem muitas kontroles. (preces tiek izvestas no ES territorijas vai ievestas)
pēc jūsu teikta - jums jāpiemero 22% - jo abi ir Latvijs PVN maksātāji (4.1. pants)

0% - tiek uzradīta 48 ailē (Netto summa)  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
katerina1111
Пользователь
сообщений: 3

Добавлено: 19.01.2012 12:22
Mums ir līdzīga situācija. Firma A (LR PVN maksātājs) izraksta rēķinu firmai B (LR PVN maksātājs) par transporta pakalpojumiem (Čehija - Latvija) ar PVN 0%. Prece ir piegādāta muitas noliktavā tālākai nosūtīšanai Krievijā, rēķinam pievienota daklarācija. Uz tās pamata izrakstam rēķinu ar PVN 0 %. Paskaidrojumos arī rakstam PVN 7.1.2. Bet neesam parliecinati, ka tas ir īstais pants.  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 20.01.2012 08:59
ja prece gāja zem muitas kontroles, tad 0% (paņemta no muitas noliktavas un atvesta uz muitas noliktavu), bet ja prece ir transportēta brīvi - tad 22% Latviešiem, Bez PVN parējiem PVN maksātājiem un ārzemniekiem.  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
lena_
Пользователь
сообщений: 22

Добавлено: 28.02.2012 14:18
Помогите, пож-та, разобраться ! Латвийская компания, НДС плательщик , получает услугу по перевозке груза из Венгрии в Россию от Венгерского облагаемого лица. Как эту услугу отразить в НДС декларации ?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602