ПВН декларация |
|
|
katush
Пользователь сообщений: 4
|
Добавлено: 05.11.2011 19:40 |
|
Подскажите как правильно отразить экспедиционные сделки на территории ЕС в ПВН декларации? |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
acchelp
Пользователь сообщений: 409
|
Добавлено: 06.11.2011 09:51 |
|
сделки с НДС плательщиками других стран ЕС отражаются 48.2 основная декларация (Без НДС) и прложение по поставленным сделкам в зону ЕС 2 приложение.
Не НДс плательщикам на территории ЕС - вы должны стать НДС плательщиком той страны, откуда начата поездка (отправка груза) скажем груз везёте с Польши в Латвию - то в Польше НДС уплачивается по ставке в Польше.
Услуги третьим странам - 48.2. сторока и приложение 1.3., без НДс - но очень желательна справка с налоговых органов получателя, что он налогоплательщик той страны, где зарегистрирован.
Латышам - НДС плательщикам 22%, 0% - тока в случае импорта-экспорта. |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|