Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Налог на добавленную стоимость


PVN декларация
tonton
Пользователь
сообщений: 7

Добавлено: 15.10.2010 22:26
Если наша фирма выписала авансовый счет на услугу и получила аванс в августе а акт о выполнении услуг оформлен в сентябре можно ли PVN декларировать за сентябрь или надо делать исправление в декларации за август  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
tamshev
Пользователь
сообщений: 14

Добавлено: 18.10.2010 13:16
Нужно исправлять за августв, а в сентябре ненужно указывать PVN  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
svetlana58
Пользователь
сообщений: 18

Добавлено: 19.10.2010 14:16
Август

д-2621 к 5210-100
к 5721-21 попадает в деклар в августе

Сентябрь

- при оформлении акта получиться доход к6110-100
к5721-21
- одновременно закрываете д-5210 -100
д5721 -21

из этого выходит в августе указан доход по 52 стр.

в сентябре НЕ указывать не по 52 стр не по 62 ст декларации - это уже дублируется одна и таже сделка , она фиксируется только в регистрах ,но не в декларации  
Понравилось сообщение?
Да (1)
Нет (0)
Цитата
svetlana58
Пользователь
сообщений: 18

Добавлено: 19.10.2010 14:20
svetlana58

Август

д-2621 к 5210-100
к 5721-21 попадает в деклар в августе

Сентябрь

- при оформлении акта получиться доход к6110-100
к5721-21
- одновременно закрываете д-5210 -100
д5721 -21

из этого выходит в августе указан налог по 52 стр.

в сентябре НЕ указывать не по 52 стр не по 62 ст декларации - это уже дублируется одна и таже сделка , она фиксируется только в регистрах ,но не в декларации
 
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602