Доходы будущих периодов и НДС |
|
|
vesna
Пользователь сообщений: 2
|
Добавлено: 13.04.2010 10:22 |
|
Фирма оказывает хостинговые услуги. Счет выписывается на год(полгода - по-разному )вперед. Оплачивается счет позже ( или не платится ). В какой момент показывается в декларации НДС? В момент выписки счета или в момент получения денег? Консультант в фининспекции считает, что счет фиксировать НЕ надо, а полученная сумма является авансом, вот тогда и надо показывать НДС в декларации, как аванс. ( но ведь оплата происходит и вперед, и уже за частично оказанную услугу. Напр., счет выписан в сентябре с 01.09.09 - 31.01.10. Оплата получена в декабре за все 6 мес. Кто сталкивался с такой ситуацией, пожал., подскажите! |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
lary
Пользователь сообщений: 356
|
Добавлено: 13.04.2010 10:33 |
|
Vy sami pisete cto sceta vypisyvaete po-raznomu,sozdaite kakuju to shemu, avansovye sceta otdeljno, nalogovye sceta za okazannye uslugi otdeljno i togda budet legce razobratjsja kodga cto vkljucatj v deklaraciju?Lucse eto sdelatj samim nezeli dozidatjsja kogda eto sdelaet VID |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
vesna
Пользователь сообщений: 2
|
Добавлено: 14.04.2010 09:51 |
|
Spasibo, lary, no sutj voprosa bila ne v etom. Ja uze nasla vihod. |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|