Накопленные доходы |
|
|
elen
Пользователь сообщений: 30
|
Добавлено: 29.03.2010 21:34 |
|
В январе и феврале выставляли счета по транспортным услугам, оказанным в декабре. Часть с НДС 21%, часть литовцам (приложение НДС2). Если доходы показать в прошлом году, чувствую, будет путаница и с литовцами, и с декларацией - в 41 строку 6... не попадает, а в 52 - начисленный НДС.
Насколько актуальна общая сумма порядка 500 евро учтенных в 2010 счетов на фоне общей реализации за 2009 год 480 000 латов, как думаете? Чем может грозить, если оставлю эти счета в 2010 году? За 2009 год вырисовываются убытки.
Не повезло и владельцам фирмы, и мне,получившей все это в наследство.Бухгалтер ушла по-английски. Судя по тому, что обнаружила после нее, баланс ей бало не сделать... Так что, работы вал. Вот еще и счета эти обнаружились. Итак исправлений полно... Просто нужен совет со стороны. |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
san
Пользователь сообщений: 3
|
Добавлено: 30.03.2010 01:07 |
|
не вижу проблем. ПВН должен быть отражен в 2010 году,т,к, выполнены два условия: произошла услуга и выставлен счет, а доходы, как и положено отражаются в декабре.
проводки: 12.2009 - D2310-K6110 /REK 2010-1.
01.2010 - D2310-К6110 /REK 2010-1
D2310-K5721
обратная проводка - D6110-K2310 /REK 2010-1. |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
tamshev
Пользователь сообщений: 14
|
Добавлено: 24.09.2010 12:55 |
|
По моему мнению совет дан неверно
накопленные обязательства и в балансе тоже по активу в строке нак.обязят., 2310 нельзя так как в 12.2009 долга покупателя не возникло этот долг возник в 2010 году поэтому:
в 12.2009 проводки D 235. K 6110 - сумма услуги без налога
а в 1.2010 D 2310 K 235. - сумма услуги без налога
D 2310 K 5721 - сумма налога
Вот так правильно |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|