Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Налог на добавленную стоимость


Декларация по НДС
leila
Пользователь
сообщений: 1

Добавлено: 29.12.2009 17:47
Фирма А - резидент и плательщик НДС часть работ выполняет собственными силами по договору с фирмой Б, применяя ставку 0 % (ст.7 . 1 часть. пункт 4.4.), указывая эту сделку в декларации НДС стр.43 выполненные услуги. На другую часть таких же работ фирма А нанимает венгерскую компанию.Венгерская компания выставляет счет фирме А со ставкой НДС 0%.Необходимо ли указывать сделку между фирмой А и венгерской компанией в декларации НДС ?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
Duremar
Пользователь
сообщений: 49

Добавлено: 29.12.2009 21:46
[url]http://www.d-k.lv/ru/forum/31/[/url]  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
Katerinka
Пользователь
сообщений: 7

Добавлено: 10.01.2010 23:44
ne mogu ponjatj, kakim predprijatijam nado ispolzovatj "kassovij metod" v u4ete PVN-a?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
ilona12
Пользователь
сообщений: 11

Добавлено: 11.01.2010 09:38
"Кассовый метод" может использовать (именно, может по желанию) предприятие, у которого в предыдущем году стоимость облагаемых НДС сделок не превысила 70 000 лат. Или предприятие, которое регистрируется, как плательщик НДС, исходя из собственного прогноза не превысить эту сумму. Или предприятия, которые производят или оказывают отдельные виды сельскохоз. услуг и продуктов, независимо от суммы (статья закона "О НДС 13(4)).  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602