Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Налог на добавленную стоимость


НДС и Литва
iveta30
Пользователь
сообщений: 9

Добавлено: 11.03.2014 10:59
Добрый день!Подскажите пожалуйста,никогда не сталкивалась.Выписываем счет на продажу товара литовской фирме НДС плательщику,товар остается в Латвии.Какой будет НДС,как отразить в декларации.  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
lary
Пользователь
сообщений: 356

Добавлено: 11.03.2014 11:15
PVN 21% grafy 41 i 52 i prilozenie PVN1 castj3  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
iveta30
Пользователь
сообщений: 9

Добавлено: 11.03.2014 11:24
Спасибо за ответ!Удачного дня!  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
Naty
Пользователь
сообщений: 9

Добавлено: 21.03.2014 17:00
Вопрос к Lary: а почему не 0% и не 45-43? Потому что товар остается в Латвии? Что надо иметь, какой документ, чтобы была ставка 0%?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
lusjena
Пользователь
сообщений: 287

Добавлено: 22.03.2014 22:55
21% потому что товар остаётся в Латвии Для 0% нужен документ CMR о вывозе товара из Латвии.  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602