Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Прочие вопросы по бухгалтерскому учету


Taras grāmatojums
runcuks
Пользователь
сообщений: 1

Добавлено: 15.06.2011 10:30
Labdien! Lūdzu,iesakat, kā pareizi veikt grāmatojumu par taru.Esam saņēmuši preci pēc pavadzīmes,bet piegādātājs uzrakstīja vēl vienu pavadzīmi par taru,kura izmantota preces piegādei pēc pirmās pavadzīmes.Šajā pavadzīmē par taru ir uzrādīta ne tikai taras daudzums,bet arī summa,pvn un kopsumma un ar norādi, ja līdz noteiktam datumam taru neatgriezīsim,tad šī pavadzīme par taru ir pilnībā jāapmaksā.Bet mēs skaidri zinam, ka taru atgriezīsim,tad kā man rīkoties,vai pēc šīs taras pavadzīmes man jāiegrāmato arī priekšnodoklis un tad,kad atgriezīšu taru,tad man jāraksta sava pavadzīme un tad likšu aprēķināto PVN?Pavadzīme par taru ir ar jūniju,bet atgriezīsim taru jūlijā.Paldies!  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
acchelp
Пользователь

сообщений: 409

Добавлено: 15.06.2011 13:39
Labdien!

jebkuras materiālas vērtības tiek pārvietotās ar Attaisnojāmo dokumentu.

Mans grāmatojums būtu sekojošs

D Prece K Kredītori
D PVN K Kreditori

Par taru

D TARAS konts (piemēram 2131) K Kreditors
D PVN K Kreditors.

Atgriežot taru mēs izrakstam PVZ noslēdzot Kreditora parādu un koriģējot PVN

D Kreditors K tara
D Kreditors K PVN  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602