Uzņēmums sniedz zvejas kuģa remonta pakalpojumu Polijas PVN maksātājam. Jūlijā tika izrakstīts avansa rēķins, apmaksa arī jūlijā. Remonts tiks veikts augustā. Kurā mēnesī pakalpojums jāuzrāda PVN deklarācijā? Kādā deklarācijas rindā jāuzrāda un kādā pielikumā jāatšifrē?