НДС по услугам |
|
|
julik
Пользователь сообщений: 5
|
Добавлено: 22.03.2010 21:02 |
|
Здавствуйте, не могу разобраться. Ситуация - Мы(фирма НДС плат.,ЛВ) завозим транспортные средства из ЕС, ремонтируем и отправляем назад в ЕС (владелец - голландская фирма, ндс плат.)выставляем счет за ремонт.НДС 0% или NAV? Я так понимаю, это услуги, связанные с движимыми вещами.Какую статью закона применяем? Спасибо. |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
lary
Пользователь сообщений: 356
|
Добавлено: 23.03.2010 08:59 |
|
Mesto okazanija uslugi svjazannoj s remontom dvizimyh sredstv, esli usluga okazyvaetsja licu vedusemu hoz dejateljnost budet to mesto gde vedet svoju hoz dejateljnostj polucatelj uslugi v Vasem slucae Gollandija,st 4.1(4),poetomu za rascet NDS otvecaet gollandec, Vy v scete za uslugu NDS ne ukazyvaete, a v NDS deklaracii etu sdelku vkljucaete v tot perid kogda okazali uslugu st 12(1.19).Esli gollandec oblagaemoe lico ,to stoimostj sdelki ukazyvaetsja v PVN2 otcete, esli neoblagaemoe lico to stoimostj pojdet v grafu 48.2 deklaracii i PVN1 3-ju castj.Uspehov |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
julik
Пользователь сообщений: 5
|
|