Пароль

Подписка на новости

Подпишитесь на бесплатные новости портала
"Debеts-Kredīts" и получайте новинки законодательства и другую полезную информацию

Ok

Отписаться от рассылки

Наши партнеры:


Прочие вопросы по бухгалтерскому учету


Учет доходов
asilak
Пользователь
сообщений: 50

Добавлено: 09.03.2010 14:30
Фирма А в январе месяце продала товар фирме В по накладной.В феврале фирма В часть товара возвращает по своей накладной.При заполнении PVN декларации сумму возврата товара и PVN учитывать как предналог или снижать реализацию,и как в годовом отчете отражать доходы?  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата  
Bars
Пользователь
сообщений: 21

Добавлено: 09.03.2010 15:14
в декларации НДС есть графа коррекция 67 туда пишите сумму НДС возврата (ПОЧИТАЙТЕ ЧТО В ГРАФЕ НАПИСАНО) а доход будет минус сумма возврата без НДС  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата
Saldo
Пользователь
сообщений: 185

Добавлено: 09.03.2010 15:22
Par atgriezto preci veiksiet sekojošus grāmatojumus:
D "Ieņēmumus samazinošas pircēju prasības"
D "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli"
K "Pircēju un pasūtītāji parādi"
(VID metodiskie materiāli „Par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanas un uzskaites kārtību, atceļot darījumu vai samazinot darījuma vērtību”
PVN deklarācijā uzrādīsiet 67.rindā – iepriekšējos taksācijas periodos samaksai valsts budžetā aprēķinātās nodokļa summas samazinājumu … (MK Nr. 1640 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju)  
Понравилось сообщение?
Да (0)
Нет (0)
Цитата


О портале Правила портала Обратная связь Сообщить об ошибке Реклама Pеквизиты Видео  

Телефон: 28331590     E-mail: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602