Mūsu firma ( SIA) tirgo kokmateriālus. Avansa rēķinu klientam izrakstījām decembrī, un klients to decembrī apmaksāja.Tā kā laikus nevarējām piegādāt vajadzīgos kokmateriālus, janvārī darījums tika atcelts un avansu atmaksājām atpakaļ klientam. Kā pareizi to uzrādīt PVN deklarācijā?