2016.gada septembrī samaksājām avansu par tulkošanas pakalpojumu, kuru bija paredzēts saņemt oktobrī, Lietuvas firmai – PVN maksātājai. Tā kā izrādījās, ka pakalpojums nebūs mums vajadzīgs, tad Lietuvas firma oktobrī atgrieza mums atpakaļ samaksāto avansu. Kā to pareizi uzrādīt PVN deklarācijā?