Pakalpojums tika sniegts decembrī. Rēķins par pakalpojumu tika izrakstīts janvārī, un tajā norādīts, ka pakalpojums sniegts decembrī. Klients nolēma priekšnodokli uzrādīt decembrī, bet es uzskatu, ka PVN deklarācijā darījumu jāuzrāda janvārī. Sakiet lūdzu, kura mēneša PVN deklarācijā darījums jānorāda?