PVN-HELP! |
|
|
ulibka
Пользователь сообщений: 3
|
Добавлено: 30.08.2012 16:19 |
|
Мы Латвийская фирма у немецкой фирмы с немецким VAT номером,они также зарегестрированы на учете в нашем VID и имеют также наш PVN номер (название фирмы немного отличаются, юридический адрес в обоих случаях немецкий),они видимо преодалели барьер 24 000 латов(3 пункт 26 статья PVN закона) и поэтому указали латвийский PVN номер, купили товар, предварительно, оплатив всю сумму авансом в валюте Евро на немецкий конт. Вместе с товаром получили инвойс, в котором указан их латвийский PVN номер, но при этом инвойс распечатан на их бланке с названием фирмы, зарегистрированной в Германии и с немецким VAT номером, также имеется сноска на 28 статью PVN закона - PVN 0%. Несовсем понятно какое именно приложение к PVN декларации сдавать (PVN1 I priekšnodoklis par iekšzemē iegādātajām precēm или II no ES)?? Помогите, пожалюста, разобраться! |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
lloiko
Пользователь сообщений: 272
|
Добавлено: 30.08.2012 18:40 |
|
Не понятно, кто у кого купил: Латвийская фирма купила у немецкой? |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|
O-la-la
Пользователь сообщений: 2
|
Добавлено: 05.09.2012 08:27 |
|
b28 статья и 0% используется тогда, когда товар приехал из другой страны-участницы и у Вас есть этому подтверждение - CMR. Если CMR-ки нет и товар Вы купили в Латвии то эта фирма должна выписывать счет с 21 %. Если у Вас есть CMR то ставите в 50 строку - покупки товара в ЕС и начисляете реверс и во втором приложении пишите немецкий VAT и немецкое название. |
Понравилось сообщение? Да (0) Нет (0) Цитата
|
|