Mūsu uzņēmums gribēja iegādāties datoru, tāpēc šī gada aprīlī pārskaitīja Latvijas PVN maksātājam avansu 399 eur. Bija problēmas ar datora piegādāšanu, tāpēc tagad oktobrī avansu atgrieza atpakaļ. Samaksāto avansu uzrādijām PVN deklarācijā aprīlī. Kur oktobra deklarācijā jāuzrāda atgrieztais avanss? Priekšapmaksas rēķinā bija atsauce „nodokļa apgrieztā maksāšana”.