Firma darbojas no 2015. gada februāra mēneša. PVN tiek maksāts pēc kases principa. Vai ieņēmumi no nodokļa rēķiniem, kuri izrakstīti 2015.gada decembrī, bet vēl nav apmaksāti, ir jāuzrāda PZA aprēķinā par 2015.g.? Un kā jāuzrāda PVN no šiem rēķiniem?