Транспортная услуга из России |
|
|
Gargona
Lietotājs atbildes: 3
|
Pievienots: 11.02.2010 22:57 |
|
Везем товар покупателю из России. Перевозку товара (Рига-Россия) осуществляет росийская компания, выставив нам счет без НДС. Вопросы: 1.Как я понимаю НДС будет местный 21%(Ст 4(1(4)) - место базирования хозяйственной деятельности получателя услуги; 2. куда мне эту услугу в декларвции ставить? 48(2)..., но ведь у нас получается место оказания ЛР. Помогите плз., совсем каша в голове с этими услугами... |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
lary
Lietotājs atbildes: 356
|
Pievienots: 12.02.2010 09:12 |
|
Kak ja ponjala Vasa firma osusestvljaet perevozku eksportnogo gruza (Latvija-Rossija), no ne svoim transportom , a privlekaja Rossijskogo perevozcika.T.e Vy kak i prezde vystavljaete scet za perevozku etogo gruza zakazciku s 0% v sootvetstvii so st.7 castju 1 p.2,i Vam soversenno ne vazno kto budet zakazcik Latvijskaja kompanija, ili ES, ili 3-ja strana,a vot polucaja eti uslugi u Vas voznik praviljnyj vopros: cto delatj? ja na seminare etot vopros zadala Marine Kuzenko nalogovomu specialistu ona odnoznacno skazala ne nado, i ja nasla v zakone PVN v statje 4.1 castj 14 p.1) ja dumaju cto eto kak raz i objasnjaet , pocemu ne nado delatj revers na polucennye uslugi ot lic vedusih hoz. dejateljnostj v drugih stranah, esli eti uslugi svjazny s perevozkoj gruzov v 3-h stranah, no eto moe licnoe mnenie , tak kak v zakone prjamo ne napisano ,esli Vy somnevaetesj, to napisite v Minfin, s uvazeniem, kollega. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Gargona
Lietotājs atbildes: 3
|
Pievienots: 12.02.2010 14:23 |
|
Спапсибо за ответ! Но мне все равно не понятно вот что - если россия нам выставляет счет без НДС, мы выставляем счет с 0%, то НДС (за транспортную услугу) платит получатель груза, так получается? И куда эту услугу в декларации ставить? |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
lary
Lietotājs atbildes: 356
|
Pievienots: 12.02.2010 15:18 |
|
Absoljutno verno za vse platit polucatelj gruza pri rastamozivanii tovara,tak kak tamozennaja stoimostj tovara vkljucaet vse prjamye rashody svjazannye s dostavkoj gruza i ego stoimostj, i s neje budet rasscityvatjsaja NDS i polucatelj gruza vnosit ego v bjudez toj strany kuda vvozitsja gruz, tak cto vse ucastniki perevozki primenjajut 0%, a za nih rasscitaesja vladelec gruza. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
lary
Lietotājs atbildes: 356
|
Pievienots: 12.02.2010 15:27 |
|
Kogda Vy vystavite scet za perevozku Vasemu zakazciku v scete nado objazateljno sdelajte ssylku na statju PVN zakona( statja 7 castj(1) punkt 2), i ese ocenj vazno imetj dokumenty podtverzdajusie status tovara(import,eksport,tranzit) eto nuzno ctoby primenitj 0%. Daljse stoimostj etoj perevozki Vy vkljucaete v 43 i 48-ju stroki NDS deklaracii i eti summy nigde boljse ne rassifrovyvajutsja. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Gargona
Lietotājs atbildes: 3
|
Pievienots: 12.02.2010 19:20 |
|
Спасибо, теперь все понятно. Еще один нюанс - если та-же ситуация, только счет на транспорт для россиян НЕ выставляется, а стоимость транспорта включается в стоимость цены товара. Кто платит НДС за транспорт в этом случае? |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
lary
Lietotājs atbildes: 356
|
Pievienots: 15.02.2010 15:41 |
|
Nu praviljno stoimostj transporta vkljucena v stoimostj tovara, i ona uze v invoise,predstavjte sebe cto vy sami vezete Vasemu pokupatelju tovar, Vy ze ne budete 2 sceta vystavljatj vse vkljucite v odin scet i stoimostj , i ego dostavku...it.d...., a on opjatj ze pri rastamozke so vsej invoisovoj stoimosti zaplatit NDS. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|