Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Forums » Pievienotās vērtības nodoklis » Сделки с ES

Pievienotās vērtības nodoklis


Сделки с ES
Natali_0609
Lietotājs
atbildes: 6

Pievienots: 19.03.2012 22:18
Может кто может помочь?Не туристическая фирма заключила договор с Литовской компанией резервируем о оплачиваем путевки для клиента из Латвии в Литве.Мы получили счет из Литвы без ПВН оплатили.Теперь выставляем счет частному лицу из Латвии для оплаты,по условиям договора мы имеем 12% и их добавляем к счету,Правильно ли я начисляю к этой сумме НДС 22%.Что я показываю в декларации только разницу дохода?Заранее спасибо.  
Patika ziņojums?
Jā (0)
Nē (0)
Citāts  
Valericka
Lietotājs
atbildes: 21

Pievienots: 20.03.2012 14:50
Правильно начисляете НДС 22%. А в декларации показывается все суммы по счетам, Ваша разница будет показана только в расчете прибыли и убытков.
На литовскую фирму вы должны подать PVN 1 приложение 2. А в декларации показать реверс.  
Patika ziņojums?
Jā (0)
Nē (0)
Citāts
Natali_0609
Lietotājs
atbildes: 6

Pievienots: 20.03.2012 15:46
Спасибо за ответ.Меня только смущает нужно ли реверс если санаторий в Литве нам выставил без НДС,эти услуги может не облагаются НДС.  
Patika ziņojums?
Jā (0)
Nē (0)
Citāts


Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602