Parole

Jaunumu saņemšana

Parakstieties uz portāla
"Debеts-Kredīts" bezmaksas jaunumu saņemšanu un saņemiet likumdošanas jaunumus un citu noderīgu informāciju

Ok

Atteikties no nosūtīšanas

Mūsu partneri:


Forums » Pievienotās vērtības nodoklis » Janvārī saņemts rēķins par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem.

Pievienotās vērtības nodoklis


Janvārī saņemts rēķins par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem.
AigarsR
Lietotājs
atbildes: 11

Pievienots: 15.02.2012 09:20
Janvārī saņēmām rēķinu, par decembrī sniegtajiem pakalpojumiem, vai šajā rēķinā uzrādīto PVN mums jāiekļauj decembra PVN deklarācijā, vai tomēr janvāra? Un kur tas ir atrunāts?  
Patika ziņojums?
Jā (1)
Nē (0)
Citāts  
acchelp
Lietotājs

atbildes: 409

Pievienots: 15.02.2012 09:26
PVN iekļauj tājā pārskātā, kad ir saņemts nodokļu rēķins vai ir samaksāts avansā pēc avansa rēķina.
Tad jums ir reķins izrakstīts janvārī, tad janvāra PVN un iekļauj, bet izdevumus attiecinām uz 2011.gada
Man ir šādi kontējumi:

D 5319 K 5310 (5319 iepriekšēja gada kredītori, )
D 5721 K 5310

ar 31.12.2011 es veidoju šādu grāmatojumu:

D 7710 K 5319 (parāds piegādātājam par telekomunikāciju)  
Patika ziņojums?
Jā (1)
Nē (0)
Citāts
AigarsR
Lietotājs
atbildes: 11

Pievienots: 15.02.2012 09:32
Nu mēs arī tā domājām un vienmēr tā arī darījām, ka PVN iekļāvām tajā deklarācijā, kad saņemts rēķins, bet sanāca saķeršanās ar citu grāmatvedi, kas apgalvo, ka esot jāliek tā perioda deklarācijā, kad ir sniegts pakalpojums, tāpēc tagad mēģinu tikt skaidrībā...
Paldies par atbildi.  
Patika ziņojums?
Jā (0)
Nē (0)
Citāts
acchelp
Lietotājs

atbildes: 409

Pievienots: 15.02.2012 09:40
Izdevumus jāiekļaui P/Z aprēķinā 2011.gadam, varbūt šīs grāmatvedis ir sajaucis pārskatus  
Patika ziņojums?
Jā (0)
Nē (0)
Citāts
AigarsR
Lietotājs
atbildes: 11

Pievienots: 15.02.2012 12:33
Par to kādas pretenzijas ir šim grāmatvedim, nezinu, bet par savu jautājumu noskaidroju.
Par saņemtajiem pakalpojumiem, kā priekšnodokli es varu iekļaut deklarācijā pat trīs gadu laikā, t.i. kad saņemu rēķinu, tad arī iekļauju deklarācijā, bet par sniegtajiem pakalpojumiem nodokli, man ir jāiekļauj tā perioda deklarācijā, kurā ir veikts pakalpojums, lai neveidotos nodokļu parāds...  
Patika ziņojums?
Jā (0)
Nē (0)
Citāts


Par portālu Portāla noteikumi Sazinies ar mums Paziņot par kļūdu Reklāma Rekvizīti Video  

Tālrunis: 28331590     E-pasts: info@d-k.lv   www.d-k.lv

Copyright © 2009 — 2022 Latvikon

SIA "LATVIKON" Ģertrūdes iela 63, Rīga, LV-1011 LV40003167602