НДС декларация |
|
|
Lada_A
Lietotājs atbildes: 6
|
Pievienots: 18.05.2011 17:53 |
|
У нас на фирме возникла такая ситуация: Мы решили купить основное средство, необходимое для производства, счет с НДС был выписан в марте, но проплачен счет и получено ос.средство только в мае. Декларацию по НДС мы здаем по четвертям. В первую четверть данная сделка не была внесена. Есть ли возможность внести этот счет при сдаче декларации за вторую четверть или надо исправлять декларацию за первую четверть? Посоветуйте, как поступить! |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
lary
Lietotājs atbildes: 356
|
Pievienots: 20.05.2011 09:37 |
|
U vas net problem nikakih tak kak Vy polucili ne nalogovyj scet, a avansovyj, Nalogovyj scet vypisyvaetsja posle soversenija sdelki , a u Vas proizosla sdelka v mae(v Vasem slucae data sdelki - eto data perecislenija avansa ili polucenija tovara).Tak cto Vy pailjno sdelali cto ocislili prednalog v mae tak kak eti obe daty popadajut v odin period taksacii. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
acchelp
Lietotājs atbildes: 409
|
Pievienots: 22.05.2011 21:44 |
|
Добрый день.
В законе сказано налоговый счёт на основании 8 статьи.
Авансовый счёт тоже может быть налоговым.
Отчисление налога может быть по счёту полученному по авансу или по счёту по факту получения.
Я обычно указываю в том периоде, когда получаю налоговый счёт по факту сделки. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Lada_A
Lietotājs atbildes: 6
|
|