НДС на возврат проплаты за третье лицо |
|
|
Aciano
Lietotājs atbildes: 50
|
Pievienots: 10.03.2014 15:14 |
|
Получили инвойс из Дании за участие 2 представителей Латвии в семинаре (Оплата за участие - 2 х 250,00 , гостинница - один № на двоих). Один общий счёт,система у нас одна, но люди из 2-х организаций. Я оплатила датский счёт всю сумму, НДС там указан 0,00. Теперь собираюсь выставить счёт за второго(не нашего) участника семинара латвийскому предприятию. Должна ли я на эту (50%), потраченную нашей организацией сумму, в выставленном счёте прибавить НДС? Подскажите, пожалуйста, коллеги! |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Naty
Lietotājs atbildes: 9
|
Pievienots: 21.03.2014 16:55 |
|
Sdelajte prosce:
DT 2350- 250.00 => "выставить счёт за второго(не нашего) участника семинара латвийскому предприятию" BEZ KONTIROVKI DOHODOV;
DT 7570 - 250.00
KT 5310 - 500.00
DT 5310 - KT 2620 500.00 ="Я оплатила датский счёт всю сумму, НДС там указан 0,00"
DT 2620-KT 2350 250.00
Summa kompensacii ne javljaetsja dohodom/rashodom, eto debitor
Kakoj ze PVN? On toljko v reversah mozet bytj, no ne dlja kompensacij Vami komandirovo4nyh rashodov ze. Hotja myslj interesnaja do takoj stepeni, 4to ne daj Bog, a to zastavjat nas delatj v PVN deklaracii stroki 50-55-64 po oplatam rashodov na gostinicy, da malo li esce za 4to... Vot togda budem plakatj I rydatj, ezeli v Minfine do togo dodumajutsja. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|
Aciano
Lietotājs atbildes: 50
|
Pievienots: 28.03.2014 11:10 |
|
Огромное спасибо!Я уже так и сделала, указав что это компенсационные расходы, и без НДС. Правда, сомневалась, т.к. в прошлом году, за нашего работника бухгалтер того же предприятия (более опытный)выставила нам счёт с НДС, правда не указала что это компенсационные расходы. |
Patika ziņojums? Jā (0) Nē (0) Citāts
|
|